Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
FD /0817/23, Dolná 46 - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 106,87€ bez DPH , Číslo:: FD /0817/23 |
24.09.2023 | Žiadny súbor |
FD /0816/23, Staničná 5 - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 7,02€ bez DPH , Číslo:: FD /0816/23 |
22.09.2023 | Žiadny súbor |
FD /0815/23, Struhárova 2 - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 106,97€ bez DPH , Číslo:: FD /0815/23 |
22.09.2023 | Žiadny súbor |
FD /0825/23, Požiarnická 31 - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 31,68€ bez DPH , Číslo:: FD /0825/23 |
21.09.2023 | Žiadny súbor |
FD /0824/23, Obchodná 5 - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 14,29€ bez DPH , Číslo:: FD /0824/23 |
21.09.2023 | Žiadny súbor |
FD /0823/23, Onchodná 3 - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 493,81€ bez DPH , Číslo:: FD /0823/23 |
21.09.2023 | Žiadny súbor |
FD /0822/23, Kvetná 34 - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 71,54€ bez DPH , Číslo:: FD /0822/23 |
21.09.2023 | Žiadny súbor |
FD /0821/23, MŠ II - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 1,44€ bez DPH , Číslo:: FD /0821/23 |
20.09.2023 | Žiadny súbor |
FD /0820/23, Kováčska 31 - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 28,07€ bez DPH , Číslo:: FD /0820/23 |
20.09.2023 | Žiadny súbor |
FD /0814/23, Deň otvorených dverí - MŠ II - KMV BEC SK, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KMV BEC SK, s.r.o. , Cena spolu: 121,32€ bez DPH , Číslo:: FD /0814/23 |
20.09.2023 | Žiadny súbor |
FD /0810/23, Kancelárske potreby - JUNIOR BINCIK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: JUNIOR BINCIK , Cena spolu: 457,95€ bez DPH , Číslo:: FD /0810/23 |
20.09.2023 | Žiadny súbor |
FD /0804/23, Občerstvenie OzA - LUKAgast, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LUKAgast, s.r.o. , Cena spolu: 136,50€ bez DPH , Číslo:: FD /0804/23 |
20.09.2023 | Žiadny súbor |
FD /0803/23, Drevená medaila- hasiči - Ing.arch.Katarína Velschmidt
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing.arch.Katarína Velschmidt , Cena spolu: 20,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0803/23 |
20.09.2023 | Žiadny súbor |
FD /0819/23, Námestie 1 mája 1 -voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 197,09€ bez DPH , Číslo:: FD /0819/23 |
19.09.2023 | Žiadny súbor |
FD /0818/23, Cintorínska 2 - voda - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: 19,96€ bez DPH , Číslo:: FD /0818/23 |
19.09.2023 | Žiadny súbor |
FD /0812/23, Tonery - PRYZMAT Slovakia, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PRYZMAT Slovakia, s.r.o. , Cena spolu: 442,20€ bez DPH , Číslo:: FD /0812/23 |
19.09.2023 | Žiadny súbor |
FD /0800/23, Preprava dôchodcov - Marián Hanzely
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Marián Hanzely , Cena spolu: 336,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0800/23 |
18.09.2023 | Žiadny súbor |
FD /0811/23, Uloženie odpadu - FCC Zohor, s.r.o.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FCC Zohor, s.r.o. , Cena spolu: 412,26€ bez DPH , Číslo:: FD /0811/23 |
16.09.2023 | Žiadny súbor |
FD /0806/23, Služby TPO - Miroslav Sloboda M.S.-TPO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Miroslav Sloboda M.S.-TPO , Cena spolu: 320,00€ bez DPH , Číslo:: FD /0806/23 |
14.09.2023 | Žiadny súbor |
FD /0799/23, MŠ II voda - preplatok - BVS, a.s.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BVS, a.s. , Cena spolu: -122,65€ bez DPH , Číslo:: FD /0799/23 |
14.09.2023 | Žiadny súbor |